Resolución N° 803/024 .

Orden de pago.

                                                                                                              Minas, 11 de Marzo de 2024.

 

VISTO: las e-facturas Nº A 18023 y Nº A 18024 presentadas por la empresa COMEMI SAS (SEM).

RESULTANDO: que corresponde a los servicios prestados por la mencionada empresa en áreas municipales, Camping Arequita y Villa Serrana, en el mes de MARZO de 2024.

CONSIDERANDO: que efectivamente fue realizado el servicio, por la Emergencia móvil, por lo que se debe realizar el pago.

ATENTO: a sus facultades legales.

El Intendente Departamental de Lavalleja,

 

                                                                          RESUELVE:

1º. - Páguese a la empresa COMEMI SAS (SEM) las e-facturas Nº A 18023 por un importe de $ 41.755 (pesos uruguayos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y cinco) y la Nº A 18024, por un importe de $ 10.780 (pesos uruguayos diez mil setecientos ochenta).

2º. - Pase a la Dirección General de Hacienda - Sección Contaduría - para su liquidación.

3º.- Notifíquese y cumplido, archívese.

 

Dr. Mario García 

Intendente

Lidia Araújo

Secretaria General