Comisiones de Servicio en el Exterior

Detalle de viáticos

 

Razón del viaje

Integrantes

Viáticos

Resultados

AÑO 2019

Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur

 

Ciudad de Buenos Aires-República Argentina

 
12 de marzo de 2019

Sra. Adscripta a la Dirección de la Auditoría Interna de la Nación –Dra. Marta Posada.-

Liquidados por el 85% de un día (11/03), más el 40% de un día (12/03), y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.

Asistencia en representación de nuestro país al referido evento.

"Conferencia de los estados parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción".  En Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.  Fecha: 17/12/2019Auditora Interna de la Nación Cra. María del Carmen RúaNo generó gastos para el Estado pues fue invitaciónAsistencia en representación de nuestro país al referido evento
"Foro Internacional de Auditoría 2019". En Taiwan, República de China.  Fecha: del 11 al 22 de marzo 2019Auditora Interna de la Nación Cra. María del Carmen RúaNo generó gastos para el Estado pues fue invitaciónAsistencia en representación de nuestro país al referido evento
"XIV Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR (REOGCI). En Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina.   Fecha: del 27 al 29 de mayo 2019Auditora Interna de la Nación Cra. María del Carmen RúaLiquidados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la ONU ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período de comisión.Asistencia en representación de nuestro país al referido evento

AÑO 2018

Tercera Reunión de Alto nivel del Programa Regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-, para América Latina y el Caribe, “Integridad para el buen gobierno en América Latina y el Caribe: de los compromisos a la acción”

 

Ciudad de Lima- República del Perú

 
18 y 19 de octubre de 2018

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.-

Liquidados por el 40% de un día (17/10), más el 70% de un día (18/10), más un día (19/10) al 100%, y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.

Asistencia en representación de nuestro país al referido evento.

V Cumbre Cooperativa de las Américas y VII Encuentro de Organismos de Promoción

 

Ciudad de Buenos Aires-República Argentina

 
23 a 26 de octubre de 2018

 Sra. Adscripta a la Dirección –Dra. Marta Posada-, y Asesora de la Auditoría Interna de la Nación –Dra. Adriana Porcires.- Liquidados por dos días (24 y 25/10) al 100%, más el 85% de tres días (22, 23 y 26/10), más  el 10% de un día (27/10), para cada una de las participantes, y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado. Asistencia en representación de nuestro país en los referidos eventos.

Taller Sobre Transparencia y Beneficiario Final

 

Punta Cana- República Dominicana

 
5 al 7 de setiembre de 2018

 Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.- No generó costos para el Estado Se llevó a cabo una actividad de información y debate entre autoridades de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en materia de identificación y acceso a la información de beneficiario final y transparencia de las personas y estructuras jurídicas.

XXIII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna –CLAI-2018

 

Ciudad de Foz de Iguazú- República Federativa del Brasil

 
21 a 24 de octubre de 2018

 Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.- Liquidados por el 85% de un día (20/10), más tres días (21, 22 y 23/10) al 100%, más el 25% de un día (24/10), y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado. Asistencia en representación de nuestro país al referido evento.

XII Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno –REOGCI- del Mercosur y X Reunión del  Comité Técnico

 

Ciudad de Asunción- República del Paraguay

 
25 a 27 de abril de 2018

 Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa- y Asesora de la Auditoría Interna de la Nación –Cra. Carmen Bogacz.- Liquidados por el 85% de dos días (24 y 26/04), más dos días (25 y 27/04) al 100%, más el 10% de un día (28/04), para cada una de las participantes, y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado. Asistencia en representación de nuestro país en los referidos eventos.

XLV Sesión Plenaria de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur –RECM-.

 

Ciudad de Colonia Yguazú –República del Paraguay

 
22 y 23 de marzo de 2018

 Sra. Adscripta a la Dirección de la Auditoría Interna de la Nación –Dra. Marta Posada.- Liquidados por el 85% de un día (21/03), más dos días (22 y 23/03), más el 40% de un día (24/03), y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado. Asistencia en representación de nuestro país al referido evento.

Seminario – Taller: Ciclo de la Auditoría Interna Gubernamental – Honduras 2018

 

Ciudad de Tegucigalpa-Honduras

 
19 y 20 de marzo de 2018

 Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.- No generó costos para el Estado Participación de la Sra. Auditora declarada de interés para la Administración.

AÑO 2017

XLIV Sesión Plenaria De la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur

 

Ciudad de Brasilia- República Federativa del Brasil

 
30 y 31 de octubre de 2017   

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.-   Liquidados por tres días (29, 30 y 31/10), más el 10% de un día (1º/11), y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.   Asistencia en representación de nuestro país al referido evento.

XI Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno –REOGCI- del Mercosur y la IX Reunión del Comité Técnico

 

Ciudad de Brasilia- República Federativa del Brasil

 
25 a 27 de octubre de 2017   

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa- y asesora de la Auditoría Interna de la Nación–Cra. Isabel Picún.-   Liquidados por cuatro días (24, 25, 26 y 27/10), más el 10% de un día (28/10) para cada una de las participantes, y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.   Asistencia en representación de nuestro país a la referida reunión.   

Jornada denominada “Oportunidades y Desafíos del Control Interno”

 

Ciudad de Salta-Argentina

 
3 de noviembre de 2017   

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.-   No generó costos para el Estado   La Sra. Auditora participó como panelista de la mencionada Jornada.   

XXII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI)

 

Ciudad de Buenos Aires- República Argentina

 
1º al 4 de octubre de 2017   

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.-   No generó costos para el Estado   Participación de la Sra. Auditora declarada de interés para la Administración.   

43ª Sesión Plenaria de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur

 

Ciudad de Curitiba- República Federativa del Brasil-.

 

23 a 25 de agosto de 2017   

Sra. Adscripta de la Auditoría Interna de la Nación – Dra. Marta Posada.-    Liquidados por el 85% de un día (22/08), más tres días (23, 24 y 25/08) y el 10% de un día (26/08), abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.   Asistencia en representación de nuestro país a la referida reunión.   

Foro de Responsables de Políticas de la Conferencia CReCER 2017 “Promoviendo Confianza para el Crecimiento Sostenible”

 

Ciudad de México

 
5, 6 y 7 de junio de 2017   

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.-   Los gastos fueron cubiertos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)   Participación de la Sra. Auditora declarada de interés para la Administración.

X Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur

 

Ciudad de Buenos Aires – República Argentina

 

25 y 26 de abril de 2017

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa, y su Asesora Isabel Picún

Liquidados por un día (25/04), más el 40% de un día (26/04) para cada una de las participantes, y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.

Asistencia en representación de nuestro país a la referida reunión.

XLI Sesión Plenaria de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur.

 

Ciudad de Buenos Aires-República Argentina

20 y 21 de marzo de 2017

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.-

Liquidados por un día y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.

Asistencia en representación de nuestro país a la referida reunión.

AÑO 2016

Participación en el I Congreso Argentino de Control Interno.

 

Ciudad de Buenos Aires- República Argentina
14 y 15 de noviembre de 2016

 Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.-

 Los gastos son cubiertos por Instituto Argentino de Auditoría Interna
 

 Participación como Oradora Principal en el Panel de “Normas Internacionales de Control Interno”

Intercambio de experiencias con la Central de Balances del Banco de España –XBRLIV de España-.

 

Ciudad de Madrid –Reino de España-
19 a 23 de setiembre de 2016

 Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa, y su Asesora Cra. Martha Recarey.

 Los gastos son cubiertos por el Préstamo Nº 8116/UR

Participación en el referido intercambio de experiencias con el citado Organismo,
Intervención General de la Administración del Estado y con la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

Participación en el XXI Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna

 

Ciudad de Punta Cana – República Dominicana
16 a 19 de octubre de 2016

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.- 

 Los gastos son contemplados por la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI)

Concurrencia en calidad de conferencista, en representación de nuestro país.

Participación en el XI Encuentro Nacional de Auditoría Interna (ENAI)

Ciudad de Buenos Aires – República Argentina
21 y 22 de Abril de 2016

Sra. Auditora Interna de la Nación –Cra. María del Carmen Rúa.-

Los gastos son contemplados por el Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA)

Se concurre en calidad de conferencista, destacándose el intercambio de experiencias a fin de mejorar y proteger el valor de la organización.

AÑO 2015

Participación en la Conferencia International Financial Reporting Standards -IFRS- de las Américas 

Ciudad de Cartagena de Indias –República de Colombia
23 y 24 de Noviembre de 2015

Sra. Auditora Interna de la Nación - Cra. María del Carmen Rúa-, y Sra. Gerente del Proyecto REC – Cbe/XBRL –Cra. María Martha Recarey-.

Los gastos son contemplados con fondos del Préstamo IBTAL.

Conocimientos adquiridos para su implementación práctica en el sector.

Participación de la VII Reunión Especializada de Organismos de Control Interno –REOGCI-, del Mercosur

Ciudad de Asunción –República del Paraguay
4 a 6 de noviembre de 2015

 

Sra. Auditora Interna de la Nación - Cra. María del Carmen Rúa-, y Sra. Coordinadora de la División Sector Público –Cra. Isabel Picún-.

Liquidados por tres días y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.

Se resaltaron temas específicos y se identificaron prioridades para definir medidas futuras.

Participación en calidad de Asistente y Relatora en el XX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna –CLAI 2015- y en el Seminario Internacional “Buenas Prácticas en Auditoría Interna Gubernamental”

Ciudad de Santiago de Chile –República de Chile
18 a 23 de octubre de 2015

Sra. Auditora Interna de la Nación - Cra. María del Carmen Rúa-.

Liquidados por seis días y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado

Intercambio de experiencias para el desarrollo del área.

Participación de la XXXVII Sesión Plenaria de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur.

Ciudad de Porto Alegre –República Federativa del Brasil
16 y 17 de junio de 2015

 

 Sra. Auditora Interna de la Nación - Cra. María del Carmen Rúa-.Liquidados por dos días y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.Colaboración e intercambio de experiencias en el control del sector cooperativo.

 

 

 

Participación de la VII Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno –REOGCI- del Mercosur.

Ciudad de Brasilia-República Federativa del Brasil
10 a 12 de junio de 2015

 

 Sra. Auditora Interna de la Nación -Cra. María del Carmen Rúa-, Sr. Subcoordinador de la División Sector Público -Cr. Rafael Brocos-. Liquidados por tres días y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado Se afianzaron las relaciones de cooperación científica, técnica y operativa en el área del control interno de la gestión gubernamental

Participación del Foro de Responsables de Políticas de la Conferencia CReCER 2015 “Preservar Ganancias Económicas e Invertir en el Futuro: Promover el Crecimiento mediante una Mayor Responsabilidad Financiera”.

Ciudad de Quito- Ecuador
5 y 6 de mayo de 2015

 

 Sra. Auditora Interna de la Nación - Cra. María del Carmen Rúa-. Liquidados por tres días y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado. Se compartieron experiencias con representantes del sector público y privado de Latinoamérica y el Caribe sobre un enfoque integral de la contabilidad, la auditoría, la transparencia de la información financiera y las tendencias de los entes reguladores y de supervisión.

 

 

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