Auditorías durante el año 2025
Auditorías
Informes de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Interior y externos por la Auditoría Interna de la Nación.
| Año | Tipo de actuación | Objetivo | Alcance | Hallazgos y riesgos | Aclaraciones realizadas |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | Auditoría correspondiente a la evaluación del ambiente de control aplicado por el Ministerio del Interior sobre la gestión de denuncias de Violencia Doméstica y de Género. | Evaluar el ambiente de control aplicado por el Ministerio del Interior sobre la gestión de denuncias de Violencia Doméstica y de Género. | Denuncias recibidas a nivel nacional en el período comprendido entre Enero 2023 y Junio 2024. | Seis operacionales y dos legales y contractuales. | Se presentó un plan de acción por parte del auditado con medidas a adoptar para los hallazgos incluidos en el informe. A la fecha no se ha efectuado seguimiento de los mismos por parte de esta unidad. |
2025 | Auditoría correspondiente a la evaluación del ambiente de control aplicado sobre la gestión de los recursos asignados a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. | Evaluar el ambiente de control aplicado en la gestión de los recursos asignados a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. | Gestión llevada a cabo durante el año 2024 y primer semestre 2025. | Cuatro financieros, dos operacionales y cinco legales y contractuales. | A la espera de la presentación del plan de acción con las medidas adoptadas por parte de la Dirección |
2025 | Auditoría correspondiente a la evaluación de los controles aplicados en la gestión financiera de la Dirección VII Financiero Contable de la Dirección Nacional de Guardia Republicana. | Evaluar los controles aplicados en la gestión financiera de la Dirección VII Financiero Contable de la Dirección Nacional de Guardia Republicana. | Gestión llevada a cabo durante el año 2024 y primer semestre 2025 | Seis legales y contractuales, cuatro operacionales, un fraude, dos financiero, uno de reputación. | A la espera de la presentación del plan de acción con las medidas adoptadas por parte de la Dirección. |
2025 | Auditoría de régimen de viáticos externos en la Secretaría del Ministerio del Interior. | Evaluar el proceso de solicitud de fondos y viáticos por viajes dentro del país con motivo de comisiones de servicios y rendición de gastos correspondientes. | Viáticos y fondos para gastos por viajes dentro del país solicitados durante el año 2022 en la Unidad Ejecutora 01 Secretaría. | Uno financiero, uno tecnológico y seis legales y contractuales. | Desde el año 2023 se presentó un plan de acción y se elaboró un nuevo régimen de viáticos Internos y externos, con el propósito de levantar las observaciones incluidas en el informe. Este año se realizó la actuación del seguimiento de los principales hallazgos por parte de esta unidad. Del análisis realizado se observa la implementación de medidas por parte de la Dirección General de Secretaría con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a los hallazgos mencionados en el informe de auditoria. |
2025 | Auditoría del Régimen de contratación de eventuales. | Evaluar el ambiente de control aplicado sobre el régimen de contratación de policías eventuales. | Contratación de Policías Eventuales durante el año 2022 y primer semestre 2023 a nivel nacional | Tres operacionales, tres financieros y dos legales y contractuales. | Desde el año 2023 se presentó un plan de acción por parte del auditado con medidas a adoptar para los hallazgos incluidos en el informe. Este año se realizó la actuación de seguimiento de los principales hallazgos por parte de esta unidad. Del análisis se concluye la implementación de algunas medidas por parte de la Dirección de la Policía Nacional con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a los hallazgos del informe de auditoría, encontrándose otras medidas en proceso de implementación |
Para más información Auditoría Interna de la Nación
